
老師,我還有些不確認(rèn),就是我公司去年10月份出口退稅款已退回,今年2月份發(fā)現(xiàn)商品不良,上個月要供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,紅字信息表是我這邊申請的,選擇的是未抵扣,這個月填報附表二第20欄是不用填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的吧
答: 對的,是的,不需要轉(zhuǎn)出。
外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)項發(fā)票于3月勾選退稅認(rèn)證,在4月申報期沒有填寫進(jìn)申報表,后企業(yè)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,于5月紅沖,并重新開具正確藍(lán)字發(fā)票,在6月申報期,正確的藍(lán)字發(fā)票已勾選退稅認(rèn)證并填在附表二的24和28欄,紅字發(fā)票在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出相關(guān)欄次填寫,但是紅字發(fā)票于之前錯誤的藍(lán)字沒法沖抵,導(dǎo)致企業(yè)多交稅款,這個要怎么處理
答: 您好,您應(yīng)該來說四月申報錯的,可以更正申報,多交的不用于以后抵扣的話,試試申請退稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅發(fā)票已認(rèn)證,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯誤,購買方做了紅字信息表,銷貨方已開具紅字發(fā)票,出口退稅發(fā)票已認(rèn)證未抵扣還用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你開了紅字信息表之后,它會自動提示你進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧,如果是的話,你之前需要做進(jìn)項的
外貿(mào)出口箱包,出口退稅稅率10%,剩下3%做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,后續(xù)怎么處理才能避免企業(yè)重復(fù)交稅呢?
”實(shí)際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額 本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項稅額”其中的“出口退稅”是哪個金額?
外貿(mào)行業(yè)出口免稅并退稅的,計算出口退稅額時,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以大于當(dāng)初采購物品的進(jìn)項稅務(wù)嘛


小靜兒- 追問
2023-03-10 10:01
郭老師 解答
2023-03-10 10:03