
如果正常紅字發(fā)票到了,那么我就不用交稅了,但是現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出了,我就要交稅,再來紅字發(fā)票,那我交的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
答: 你好,轉(zhuǎn)出的繳納了就繳納了,無法抵扣了
客戶開發(fā)票的時候金額開錯了,當(dāng)時沒有注意就把發(fā)票認(rèn)證了并做帳,借:管理費(fèi)用1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 160 ,貸:銀行存款1160,到下個月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了,我們開紅字信息表,他們開了紅字發(fā)票給我們,我們收到紅字發(fā)票是不是要做是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀,但是當(dāng)時發(fā)傻了,做成紅沖:借:管理費(fèi)用-1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 -460,貸:銀行存款- 1160,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個紅沖錯了,但是不知道怎么改正過來了,正確的分錄要做怎么做呀?
答: 您好,當(dāng)時應(yīng)該做 借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行存款 -1160 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 160 但是您雖然科目用錯,但是您借方“”負(fù)數(shù)“”:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。跟貸方應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)是一樣的性質(zhì)。 如果您已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下的三級科目,那么可以不用改賬的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
意思是每個月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證不是要導(dǎo)出明細(xì)清單 嗎?那清單上的沒有這個發(fā)票啊,如果這個發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)的紅字,不就跟導(dǎo)出來的清單對不上了嗎收到供應(yīng)商開的紅字發(fā)票,紅字發(fā)票報稅的時候是做轉(zhuǎn)出,賬上應(yīng)該怎么處理,是做進(jìn)項(xiàng)的紅字嗎?
答: 紅字發(fā)票是因?yàn)橥素涢_具的嗎?

