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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-26 21:25

因為次月申報會根據(jù)信息表做相應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出。但是月只收到退款,沒收到發(fā)票,賬務(wù)處理是不設(shè)計進項稅額轉(zhuǎn)出科目的吧?

薇薇 追問

2019-11-26 21:26

因為次月申報會根據(jù)信息表做相應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出。但是當月只收到退款,沒收到發(fā)票,賬務(wù)處理是不涉及進項稅額轉(zhuǎn)出科目的吧?

薇薇 追問

2019-11-26 21:26

這樣不是賬務(wù)處理和增值稅申報表沒對上了?

薇薇 追問

2019-11-26 21:48

那要到這個月才能對上,我意思是當月當月和當月的申報表沒對上

薇薇 追問

2019-11-26 21:50

那要到下個月才能對上,我意思是當月的賬務(wù)和當月的申報表沒對上

薇薇 追問

2019-11-27 08:49

次月申報的增值稅,所屬期不就是前一個月?這樣不就沒對上?

薇薇 追問

2019-11-27 09:32

當月開了紅字信息表、收到了退款,只是對方當月沒有開出負數(shù)發(fā)票

薇薇 追問

2019-11-27 17:17

稅務(wù)申報是根據(jù)開出信息表就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了。但是當月沒收到紅字發(fā)票,賬務(wù)上不能做處理(不能做進項稅額轉(zhuǎn)出)。這樣不就是對不上?

陳詩晗老師 解答

2019-11-26 21:22

你好,同學(xué)。
原則是紅字信息和發(fā)票要同一期間開具的。
你這里也不存在 對不上,你的稅也是在當月轉(zhuǎn)出的。

陳詩晗老師 解答

2019-11-26 21:32

你收到退款你是
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款
收到發(fā)票再進項轉(zhuǎn)出,你這不會對不上

陳詩晗老師 解答

2019-11-26 22:38

你這個當月也是可以對上的
你當月只是退還錢,也沒有進轉(zhuǎn)出

陳詩晗老師 解答

2019-11-27 10:26

你開具紅字后你沒有收到負數(shù),你也不需要處理啊
你收到負數(shù)后才需要處理的

陳詩晗老師 解答

2019-11-27 17:43

明白了,你這里申報按進轉(zhuǎn)出申報,收到發(fā)票次月對上就可以了,這不會有風險

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相關(guān)問題討論
是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
2021-12-08 20:15:34
我公司收到藍字發(fā)票沒認證,就又收到對方該藍字發(fā)票對應(yīng)的紅字發(fā)票,我公司現(xiàn)在是藍字和紅字兩張發(fā)票一塊兒勾選認證嗎
2021-08-09 16:58:55
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
對的,是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28
可以,你附表2中做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-02 12:02:10
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