
9月底為了補繳所得稅,提了一筆房租費用,這筆費用應該是10月預付,后期才有發(fā)票,9月做賬:借管理費用100000,貸應付賬款1000000,10月才付款,是借預付賬款100000,貸銀存100000,那9月的預提費用怎么調(diào)整呢?后期的發(fā)票是普票
答: 你好,付款做預付,取得發(fā)票做費用,不需要計提的
3月繳納所得稅,放到其他應付賬款,借:其他預付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在調(diào)到所得稅,可以借:應交稅費,貸:其他應付賬款嗎?
答: 你好,這調(diào)整的好奇怪啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳要補交去年所得稅,要先借所得稅費用,貸應付稅費-所得稅,支付后,借應付稅費-所得稅,貸銀行存款???
答: 去年的所得稅,應該是借:以前年度損益調(diào)整,然后將以前年度損益調(diào)整轉入利潤分配一未分配利潤









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土豆小寶 追問
2017-11-07 11:13
鄒老師 解答
2017-11-07 11:14