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褪色的舊時光
于2017-11-06 17:07 發(fā)布 ??6990次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-11-06 17:09
你好!根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“
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增值稅納稅申報表要填幾張表?零申報和稅額留抵也全都要填嗎
答: 零申報,直接申報即可。 稅額留抵需要填主表,銷項明細表,進項明細表
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買金稅盤是可以全額抵扣的,在填報增值稅納稅申報表時,應該填入哪里?是有銷項稅的時候才能填,還是發(fā)生當期就可以填
答: 填寫附表4 減免表和主表23欄 發(fā)生就可以填寫 沒有銷項主表不用填寫 可以留抵
老師請問下我的全額抵扣發(fā)票是490元(金稅盤)可增值稅納稅申報表里還是體現(xiàn)不出本期應納稅額已減少490元請務必回答我
討論
購買金稅盤是可以全額抵扣的,在填報增值稅納稅申報表時,應該填入哪里?
老師,我是小白,想問下,我5月份購買了稅控盤,這個不是可以全額抵扣的嗎,200元他開的是專票,280的服務費開的是普票,我已經入帳,5月份的增值稅納稅申報表里我已經錄入了,那他開的專票我要先認證的嗎?還是等我要抵扣了再認證啊,因為我們現(xiàn)在還沒有銷項
新公司買了稅控盤,用來全額抵扣時怎么做分錄?在增值稅納稅申報表中這個金額填在哪里?
一般納稅人增值稅申報時,280元稅盤子全額抵扣增值稅怎么申報呢?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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