
我們公司員工的保險是由勞務公司給我們繳納的,10月13日我們給勞務公司打了本公司員工8月份到10月份的保險,實際我們工資只做到9月份,這樣的話,財務這邊應該怎么入賬,具體分錄該怎么做?
答: 可以采用預提方式處理,按權責發(fā)生制將社保費用計入。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是讓勞務公司給交保險,10月中旬時我們把公司8到10月份的保險單位部分和個人部分一起匯給了對方公司,但實際上我們工資表只做到了9月份,這樣的話財務賬務處理先預提對嗎?完了再結轉支付?幫我看看我下面的分錄對嗎?不對的話該怎么調整?
答: 您好,先預提是對的。然后再結轉支付。您的分錄是什么呢?





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