
公司是讓勞務(wù)公司給交保險,10月中旬時我們把公司8到10月份的保險單位部分和個人部分一起匯給了對方公司,但實際上我們工資表只做到了9月份,這樣的話財務(wù)賬務(wù)處理先預(yù)提對嗎?完了再結(jié)轉(zhuǎn)支付?幫我看看我下面的分錄對嗎?不對的話該怎么調(diào)整?
答: 您好,先預(yù)提是對的,之后再結(jié)轉(zhuǎn)支付。這樣做分錄也可以,但是出可以把沒計提部分的付款,記入預(yù)付賬款科目。
公司是讓勞務(wù)公司給交保險,10月中旬時我們把公司8到10月份的保險單位部分和個人部分一起匯給了對方公司,但實際上我們工資表只做到了9月份,這樣的話財務(wù)賬務(wù)處理先預(yù)提對嗎?完了再結(jié)轉(zhuǎn)支付?幫我看看我下面的分錄對嗎?不對的話該怎么調(diào)整?
答: 您好,先預(yù)提是對的。然后再結(jié)轉(zhuǎn)支付。您的分錄是什么呢?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
 
 



 
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