你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

前面A公司17年 1-3月沒(méi)有收入,只是在處理成本和費(fèi)用,然后1-3月零申報(bào)。其實(shí)2017年1月份工商 變更已經(jīng)變成B公司 ,4月份跟B公司 賬務(wù)交接。問(wèn)下老師 B公司有什么風(fēng)險(xiǎn)么
答: 你好!剛成立不久的企業(yè)一般沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)的。
這幾個(gè)月都沒(méi)開(kāi)票我零申報(bào),也沒(méi)什么成本費(fèi)用的,報(bào)表能不能不做呀
答: 你好,報(bào)表可以根據(jù)之前累計(jì)發(fā)生的填累計(jì)數(shù),本期發(fā)生額填0
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
零申報(bào)必須要收入費(fèi)用成本都是零才可以零申報(bào)么?如果收入是零,但成本費(fèi)用不是零,可以么
答: 增值稅沒(méi)有收入沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)0申報(bào) 沒(méi)有收入不會(huì)有成本的,可以有費(fèi)用 有費(fèi)用報(bào)表正常報(bào)

