你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

7月我拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣抵稅了,后來開票方又沖紅,重新開票,也認(rèn)證抵扣了,會(huì)計(jì)分錄如下做法:第一次取得發(fā)票借:費(fèi)用 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額~取得發(fā)票未認(rèn)證17 貸:應(yīng)付賬款 117認(rèn)證并抵扣后分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)
答: 你好,抵扣借方計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
7月我拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣抵稅了,后來開票方又沖紅,重新開票,也認(rèn)證抵扣了,會(huì)計(jì)分錄如下做法:第一次取得發(fā)票借:費(fèi)用 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額~取得發(fā)票未認(rèn)證17 貸:應(yīng)付賬款 117認(rèn)證并抵扣后分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)
答: 將第一次驗(yàn)票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅專票本月沒有認(rèn)證抵扣,1、發(fā)票聯(lián)記賬會(huì)計(jì)分錄;借;庫存商品100 貸;一交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)17 應(yīng)付賬款1172、付款 ; 借;應(yīng)付賬款117 貸 ;銀行存款 1173、抵扣聯(lián)認(rèn)證本月記賬;借;應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)17 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額17 這樣對(duì)嗎?
答: 你好!可以這樣處理;借;庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)一交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)17 貸; 應(yīng)付賬款117

