老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個(gè)問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

繳個(gè)稅 前任會(huì)計(jì)是 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:銀行 這樣做是錯(cuò)的吧!
答: 是的,不對 個(gè)稅是代扣代繳的
想問下 公司租金收入繳納的營業(yè)稅及附加 以前會(huì)計(jì)做的賬務(wù)處理是:借 營業(yè)稅金及附加 貸營業(yè)外收入 這筆是錯(cuò)的吧不對 是做的是貸其他業(yè)務(wù)收入
答: 稅金 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-明細(xì)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年度做錯(cuò)了一個(gè)分錄,計(jì)提時(shí),借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi),然后繳稅時(shí)分錄做錯(cuò)了借:營業(yè)稅金及附加,貸:銀行存款我在2018年做 了一個(gè)分錄是這樣子的,主要是為了沖掉繳稅時(shí)的那個(gè)營業(yè)稅金及附加,借:以前年度損益調(diào)整,貸:營業(yè)稅金及附加,然后借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,那么問題來了,應(yīng)交稅費(fèi)還掛在貸方,該怎么沖呢?
答: 學(xué)員你好,需要將之前的借:營業(yè)稅金及附加,貸:銀行存款 這筆分錄用紅字沖銷,在錄入正確的會(huì)計(jì),借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款

