
代開了一張專票,然后沖紅了,那相應(yīng)的增值稅及附加留存在稅務(wù)的我們公司名下,這種情況專票沖紅了,增值稅稅及附加也要沖紅嗎?
答: 你好,需要申請退回稅款,然后才做收回稅款的賬務(wù)處理
老師你好,我想問一下,我們11月份代開的專票,這個月沖紅了,沖紅的是做到12月份還是11月份?然后代扣的增值稅附加稅怎么沖?做一筆相反的分錄嗎?
答: 你好? ?做這個月里 ,做原來相反分錄? ?附加不沖的??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好 就是我們8月沖紅了一張普票 增值稅和附加稅也做了沖紅分錄 在10月份的時候開了比沖紅金額大的發(fā)票 報增值稅的時候已經(jīng)把沖紅那部分的增值稅全部抵扣了 按道理來說 附加稅肯定也抵扣了 那問題是現(xiàn)在該怎么做抵扣沖紅那部分稅金的賬
答: 你好,你需要交多少增值稅,你填寫計稅依據(jù)里面就可以的,你的銷售額已經(jīng)抵扣了,你的附加稅跟著抵扣。


燕 追問
2017-10-20 08:46