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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-25 10:09

你好,你需要交多少增值稅,你填寫計稅依據(jù)里面就可以的,你的銷售額已經(jīng)抵扣了,你的附加稅跟著抵扣。

?? 追問

2021-11-25 10:12

稅已經(jīng)報過了 就是現(xiàn)在不知道怎么做分錄 我做的分錄結(jié)賬后附加稅還是負(fù)的

郭老師 解答

2021-11-25 10:15

好,你完整的分錄是怎么做的?

?? 追問

2021-11-25 10:17

我沖紅的時候是這樣做的

?? 追問

2021-11-25 10:18

這是沖紅的分錄

郭老師 解答

2021-11-25 10:18

你好,沒有看到你的分錄。

?? 追問

2021-11-25 10:21

這是我按照抵扣完退稅那部分剩下的稅做的計提

?? 追問

2021-11-25 10:21

是不是中間少了一部分啊

郭老師 解答

2021-11-25 10:22

紅沖就不對,你不要做紅沖。

?? 追問

2021-11-25 10:26

啊 那正確的是該怎么做啊

郭老師 解答

2021-11-25 10:31

不要紅沖你交了多少,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款做多少。

郭老師 解答

2021-11-25 10:31

你開了紅字發(fā)票之后,再重新開借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費做這個完整的。

郭老師 解答

2021-11-25 10:31

一切都不要調(diào)整,其他的稅費你只需要做收入的就行。

?? 追問

2021-11-25 10:35

不是 沖紅的時候做 貸銀行存款最后資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金和銀行流水單就對不上了

郭老師 解答

2021-11-25 10:45

你好,你們銀行存款有支付嗎?

郭老師 解答

2021-11-25 10:45

騰沖的分錄我并沒有給你做,銀行存款用的是應(yīng)收賬款這個科目。

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅轉(zhuǎn)到,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--預(yù)交增值稅,附加稅直接抵減,
2019-07-19 09:41:46
你好,你需要交多少增值稅,你填寫計稅依據(jù)里面就可以的,你的銷售額已經(jīng)抵扣了,你的附加稅跟著抵扣。
2021-11-25 10:09:33
一、預(yù)繳稅款會計分錄: 借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目, 借記:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 這樣就抵消了當(dāng)期未交金額,附加稅的分錄原理與上增值稅相同。
2019-07-18 18:33:37
這個附加稅是按抵扣后需要交增值稅去算附加稅
2019-12-19 19:42:25
您好,只有增值稅可以作為進(jìn)項稅抵扣
2021-04-18 10:28:50
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