你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

減免的增值稅需要繳納所得稅嗎?發(fā)票上的稅率是免稅?如果需要交所得稅,是收入乘稅率還是收入拆分出稅額來(lái)。因?yàn)槊庠鲋刀愃园l(fā)票上的金額是純收入
答: 你好,減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)所得稅 按免稅收入部分乘以稅率就是需要繳納的企業(yè)所得稅
我們單位增值稅減免,所得稅正常交,開(kāi)具的發(fā)票是這樣的,還需要計(jì)算減免稅額是多少然后計(jì)入其他收入繳納所得稅嗎?
答: 免交增值稅的就直接確認(rèn)收入,不用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上季度銷(xiāo)售額8萬(wàn)小規(guī)模納稅人,增值稅減免,但是計(jì)提的增值稅要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎?那這樣是不是要交企業(yè)所得稅?按正常所得稅率交還是有減免?
答: 免征增值稅的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,增值稅是價(jià)外稅,所得稅是企業(yè)有利潤(rùn)需要繳納


lin 追問(wèn)
2017-10-17 21:13