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青檸

職稱會計實務

2023-02-20 15:34

本期進項稅額轉出分錄:應交稅費科目 B 應付稅費 X 應抵扣進項稅額 Y 應轉出進項稅額 Z 。 
拓展知識:應交稅費科目B一般指稅收征收對象應繳納的各種稅,如增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅等,這些稅項可以在當期實際繳款或在下一期確定均可。應抵扣進項稅額、應轉出進項稅額指的是企業(yè)在當期應交稅金中,根據(jù)稅收法規(guī),從應交稅費科目中按一定比例抵扣或轉出應繳納的進項稅額。 
應用案例:某企業(yè)經(jīng)過本期貨物及勞務進項稅額結算后,應交稅費科目為7000元,其中有4000元可以抵扣應繳納的進項稅額,則此時應抵扣進項稅額為4000元,應轉出進項稅額為3000元,企業(yè)在本期應實際繳納的稅金為4000元。

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本期進項稅額轉出分錄:應交稅費科目 B 應付稅費 X 應抵扣進項稅額 Y 應轉出進項稅額 Z 。 拓展知識:應交稅費科目B一般指稅收征收對象應繳納的各種稅,如增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅等,這些稅項可以在當期實際繳款或在下一期確定均可。應抵扣進項稅額、應轉出進項稅額指的是企業(yè)在當期應交稅金中,根據(jù)稅收法規(guī),從應交稅費科目中按一定比例抵扣或轉出應繳納的進項稅額。 應用案例:某企業(yè)經(jīng)過本期貨物及勞務進項稅額結算后,應交稅費科目為7000元,其中有4000元可以抵扣應繳納的進項稅額,則此時應抵扣進項稅額為4000元,應轉出進項稅額為3000元,企業(yè)在本期應實際繳納的稅金為4000元。
2023-02-20 15:34:28
進項稅額是企業(yè)在購買貨物、接受服務或者投資進行的經(jīng)營活動中,繳納的稅款。
2023-03-08 10:01:40
是的,這個處理是對的。
2024-04-11 11:22:55
你好,是認證了不能抵扣的嘛?借成本費用相關科目貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出 交增值稅=銷項-進項+進項轉出
2018-11-27 18:34:33
你這個銷項稅額小于進項稅額不需要交稅啊,減免稅額你咋做820 之前沒有結轉??借銷項稅額 進項稅額轉出,轉出未交增值稅 貸進項稅額,減免稅額 之前留底稅額也是做進項稅額,這個結轉也是做借轉出未交增值稅 貸進項稅額
2019-09-28 15:17:02
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