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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-11 14:46

您好 
可以年末一次性轉(zhuǎn)平 現(xiàn)在不轉(zhuǎn)也可以

JQ-福榮 追問

2019-03-11 14:53

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-03-11 14:54

需要現(xiàn)在給您寫分錄么

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相關(guān)問題討論
您好 可以年末一次性轉(zhuǎn)平 現(xiàn)在不轉(zhuǎn)也可以
2019-03-11 14:46:45
你好,期末有留抵就不用做的,要交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2018-03-14 19:03:05
你好,這個期末的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不用處理,留下個月抵扣,
2020-06-08 11:07:54
借:管理費(fèi)用/成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-04-21 10:46:35
一、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是: 借:管理費(fèi)用——招待費(fèi)(或銷售費(fèi)用——招待費(fèi)等科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 二、期末需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅,分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-04 10:25:05
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