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送心意

彩麗老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2018-11-27 21:36

你好,借:**費(fèi)用/庫存商品    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
增值稅三級科目月末可以不用單獨(dú)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

加油向未來 追問

2018-11-27 21:41

為什么是  借:**費(fèi)用/庫存商品,而不是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,老師您那樣處理這不是變向增加費(fèi)用和資產(chǎn)了嗎

彩麗老師 解答

2018-11-27 21:44

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是因?yàn)椴荒艿挚墼鲋刀?,所以需要增加費(fèi)用或成本

加油向未來 追問

2018-11-27 21:47

不能從 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅   轉(zhuǎn)出嗎

彩麗老師 解答

2018-11-27 22:24

不設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接用進(jìn)項(xiàng)稅也可以

加油向未來 追問

2018-11-27 22:42

老師方便說一下增值稅各明細(xì)科目的月末處理嗎?有哪些需要結(jié)轉(zhuǎn),哪些不需要?

彩麗老師 解答

2018-11-28 09:06

增值稅的所有明細(xì)科目月末都可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,查看“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)二級科目余額就可以。 
如果你要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,參考這個(gè)圖片做

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你好; 你這個(gè)是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ? 如果購買方認(rèn)證了 ;購買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時(shí)銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
您好,同學(xué),您之間進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入借方,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出記在貸方,借貸都會有發(fā)生額,但是余額是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-28 10:23:03
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-24 13:00:37
同學(xué)你好,5月繳納的稅費(fèi),分錄做在5月份的賬里面即可,不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
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