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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-11-27 18:34

你好,是認證了不能抵扣的嘛?借成本費用相關(guān)科目貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 
交增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
您好 請問是銷項大于進項 還是進項大于銷項
2020-07-07 22:03:08
你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
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