
都說個體工商戶的內(nèi)帳每月末不用計(jì)提增值稅,那到繳納增值稅時分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 請問老師,這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 科目就不平了呀?
答: 那就是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅處理,才能平賬的。
你好老師我想問一下小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,季度末需要計(jì)提嗎?待到下個月初繳納的時候會計(jì)分錄應(yīng)該怎么樣做呢 小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅,季度末需要計(jì)提,計(jì)提的會計(jì)分錄應(yīng)該是:1. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅預(yù)提賬戶。2. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅預(yù)提賬戶:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅預(yù)提賬戶;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 計(jì)提增值稅要做這兩筆會計(jì)分錄嘛
答: 小規(guī)模的不用這么麻煩。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人計(jì)提增值稅和繳納時候的分錄,如果是上月計(jì)提本月繳納,先在上月計(jì)提,本月繳納即可計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款如果是本月直接繳納,是不是不用計(jì)提,直接繳納,并在月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)? 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
答: 你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已


一笑而過 追問
2017-10-13 12:20
李愛文老師 解答
2017-10-13 12:22
一笑而過 追問
2017-10-13 12:27
李愛文老師 解答
2017-10-13 13:06