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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-17 14:38

出售固定資產(chǎn)按簡易征收方式交稅的話憑證是:借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減稅 ?? 按3%收2%增值稅,不知道是這樣嗎?

品七 追問

2016-12-17 14:45

老師,保險費按月攤銷的話,固定資產(chǎn)清理也要把未攤銷完的保險費轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)去清理是嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 貸:待攤費用-保險費

鄒老師 解答

2016-12-17 14:20

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款
你好,是這樣的

鄒老師 解答

2016-12-17 14:40

你好,是對的

鄒老師 解答

2016-12-17 14:49

你好,沒有攤銷完的保險,在清理的時候一次性攤銷完

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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