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送心意

李愛文老師

職稱會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-12 09:22

屬于員工墊支后再報(bào)銷 
借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款

哈哈哈笑死 追問

2017-10-12 09:24

外賬的話只要做這筆嗎?

李愛文老師 解答

2017-10-12 09:28

是的,做這筆分錄,就解決了

哈哈哈笑死 追問

2017-10-12 09:34

@李愛文老師:我還有一個問題,上個月我公司付了款,客戶沒開票,我做的是應(yīng)收賬款,銀行存款,這個月我收到票了 我該怎么做分錄呢

李愛文老師 解答

2017-10-12 09:46

應(yīng)該是應(yīng)付賬款,采購業(yè)務(wù)喲,不是應(yīng)收賬款吧

哈哈哈笑死 追問

2017-10-12 09:52

@李愛文老師:那如果是應(yīng)付的話那這月票收回來了怎么做

李愛文老師 解答

2017-10-12 09:52

借:原材料(或庫存商品) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
屬于員工墊支后再報(bào)銷 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2017-10-12 09:22:50
你好,可以這么做的。
2021-04-29 10:38:21
你好 不知您的問題具體是? 看到是
2022-12-16 18:05:03
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付賬款
2017-01-09 11:38:18
你好 可以的 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)貸銀行存款
2019-06-27 18:12:54
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