国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-05-13 13:04

借:其他應收款     10000   貸:銀行存款      10000
借:管理費用     11000      貸:其他應收款     10000   庫存現(xiàn)金(銀行存款)    1000

` 有點兒飄 ?? 追問

2020-05-13 13:12

謝謝

許老師 解答

2020-05-13 13:15

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,銀行轉(zhuǎn)賬支付報銷差旅費是這樣處理
2018-07-09 20:20:47
借:差旅費2305元: 根據(jù)銷售部報銷差旅費2305元,以銀行存款支付,記錄在借方為差旅費2305元。 貸:銀行存款2305元: 根據(jù)銷售部報銷差旅費2305元,以銀行存款支付,記錄在貸方為銀行存款2305元。 本次報銷的記賬科目為:借:差旅費2305元;貸:銀行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13
借:其他應收款 10000 貸:銀行存款 10000 借:管理費用 11000 貸:其他應收款 10000 庫存現(xiàn)金(銀行存款) 1000
2020-05-13 13:04:20
差旅費由出差人員先行墊付回來后報銷,會計分錄是:借:管理費用-差旅費 貸:其他應收款
2019-07-11 14:20:38
是的,可以這么寫,可以的
2020-06-22 09:18:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...