
收到一張完稅證明,上面內(nèi)容是企業(yè)所得稅,金額是45493.47元,滯納金10349.76元,增值稅滯納金,金額是8037.28元,稅款所屬期是2015年1月1號-12-31號。會計分錄怎么寫?
答: 借;應(yīng)交稅費 ——增值稅,企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
(中華人民共和國稅收完稅證明)這個怎么做會計分錄?例如:企業(yè)所得稅——應(yīng)納稅所得額 {實繳(退)金額}為 7500 增值稅——專用設(shè)備 {實繳(退)金額}為 5100 企業(yè)所得稅——滯納金 {實繳(退)金額}為 1642.50 增值稅——滯納金 {實繳(退)金額}為 1116.90如稅收完稅證明內(nèi)容是所例這些內(nèi)容,應(yīng)該這樣記會計分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2015年漏記了1萬收入,造成補交所得稅150元,滯納金80元,已經(jīng)補交完畢。收入1萬,所得稅,滯納金,怎么做分錄呢?
答: 你好 借 應(yīng)收賬款/現(xiàn)金等 貸 以前年度損益調(diào)整 10000 借 以前年度損益調(diào)整 150 營業(yè)外支出 80 貸 銀行存款等 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目


小招 追問
2017-10-11 15:46
鄒老師 解答
2017-10-11 15:47
小招 追問
2017-10-11 15:48
鄒老師 解答
2017-10-11 15:48