老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

收手續(xù)費(fèi)借財(cái)務(wù)費(fèi)用6。 貸銀行存款6退手續(xù)費(fèi)借財(cái)務(wù)費(fèi)用。 -12.98。 貸銀行存款。-12.98結(jié)轉(zhuǎn)。 借本年利潤。-6.98。 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用。 -6.98其中財(cái)務(wù)費(fèi)用。在利潤表寫。-6.98? 請老師解答
答: 你好,利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用是寫-6.98是對的
財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入,有軟件是怎樣表示,1.借:銀行存款,貸:-財(cái)務(wù)費(fèi)用。2.借:-財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:-銀行存款
答: 借;銀行存款 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
基本賬戶收到銀行的利息收入,是不是借:銀行存款 168.97 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 168.97 還是借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -168.97?
答: 你好! 從理論上,應(yīng)做的會計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 但在實(shí)際操作時(shí),特別是使用財(cái)務(wù)軟件時(shí),可以做以下會計(jì)分錄: 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)


2463024587 追問
2017-10-11 10:51
2463024587 追問
2017-10-11 10:53
宋生老師 解答
2017-10-11 11:01