
有張購(gòu)進(jìn)茶青的發(fā)票,上面是64000,零稅率。實(shí)際支付給顧客也是64000,專管說(shuō)按照64000?11%=7040來(lái)當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅額。那我入賬的時(shí)候怎么寫分錄和金額?借:茶青 64000 進(jìn)項(xiàng)稅額7040 貸:應(yīng)付賬款64000,這樣借貸也不平吶?
答: 不行哦,因?yàn)橐?4000茶青來(lái)做成本
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)時(shí),借,原材料,其他應(yīng)收款,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)付賬款,到發(fā)票時(shí),借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅之間的差價(jià),應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
答: 您好,這進(jìn)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅之間的差價(jià),應(yīng)該記入原材料里,借或貸記原材料科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們有筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫不不認(rèn)證 我做賬時(shí) 借:材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-**公司;這筆待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額到月底時(shí)是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 你好 這分錄 正確?? 認(rèn)證時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)??


袁老師 解答
2017-09-18 11:39
袁老師 解答
2017-09-18 12:17