
老師好,由于會計人員自己的差錯,2021年5月份暫估的庫存5月份也結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)的成本。之后2021年8月份暫估的發(fā)票來了 只做入庫分錄 借:庫存 進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-A公司 忘記沖銷5月份的暫估的分錄了 導(dǎo)致現(xiàn)在此商品一直有庫存 且應(yīng)付賬款-暫估一直有余額 請問老師 在發(fā)現(xiàn)的年度2022年可以直接補(bǔ)沖銷暫估的分錄嗎 ?借:庫存 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 這樣庫存就平了 暫估也沒有余額了 不知道有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險 謝謝!
答: 是的 老師 其實8月份就來票了 只不過 忘記沖銷5月份的暫估了 只做了購進(jìn)的發(fā)票分錄
本月商品如果不把進(jìn)項稅額共同計算暫估入庫,應(yīng)付賬款就會和供應(yīng)商對不一致?老師,有什么好的辦法嗎?
答: 進(jìn)項也可以暫估嗎?老師!
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我們作為買方對供應(yīng)商的質(zhì)量扣款(直接沖應(yīng)付賬款),需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好,對方給你開了紅字發(fā)票的話,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。







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姚 追問
2022-05-25 15:18
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2022-05-25 16:58
bamboo老師 解答
2022-05-25 15:07
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2022-05-25 17:00