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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-09-12 14:27

借:應(yīng)交稅費0.01貸:管理費用--其他0.01

小樂 追問

2017-09-12 14:31

@袁老師:應(yīng)交稅費這個0.01要在哪個明細里弄啊,這樣結(jié)轉(zhuǎn)摘要怎么寫么結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項稅嗎

袁老師 解答

2017-09-12 14:32

調(diào)整尾差即可

小樂 追問

2017-09-12 14:33

@袁老師:相當于我的轉(zhuǎn)出未交增值稅少轉(zhuǎn)了0.01是不

小樂 追問

2017-09-12 14:34

@袁老師:我的意思您寫的這個應(yīng)交稅費要下到哪個明細科目里呢

袁老師 解答

2017-09-12 14:58

未交增值稅

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@袁老師:應(yīng)交稅費這個0.01要在哪個明細里弄啊,這樣結(jié)轉(zhuǎn)摘要怎么寫么結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項稅嗎
2017-09-12 14:31:34
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.01 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.01
2017-09-12 17:10:25
在貸方加上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅就平了
2017-09-12 13:49:00
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好;? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅先把這個 金額轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結(jié)轉(zhuǎn)了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
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