
老師您好,我想請問一下2021年11月暫估入庫的,當時銷售按暫估入庫的價格結轉成本了,1月才沖銷暫估按實際入庫,那之前11月銷售時結轉的成本轉多了怎么辦?按什么分錄來進行調整呢?
答: 之前是借庫存商品待應付賬款。 借主營業(yè)務成本貸庫存商品是這么做的嗎?
去年有兩筆結轉成本的成本結轉錯了,一個多結轉了0.01,一個少結轉了16.38,現(xiàn)在該怎么調整?怎么做調整分錄?付圖,這么調整嗎?
答: 你好,多結轉 的沖銷借;庫存商品 貸;以前年度損益調整 0.01 少結轉的補結轉 借;以前年度損益調整 貸;庫存商品 16.38
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年度我企業(yè)多結轉成本,現(xiàn)在分錄要怎么調整呢?
答: 你好 多結轉的先沖以前年度損益調整來沖 借庫存商品貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤
請問,發(fā)現(xiàn)去年結轉成本,少結轉100的數(shù)量及金額,那現(xiàn)在調整是如何調整?直接補結轉對應的數(shù)量麼?多寫一個結轉成本的分錄補上對應的數(shù)?
發(fā)現(xiàn)4月份有收入,但賬上未結轉成本,也就是說四月份的賬上只有收入,沒有成本,那現(xiàn)在要怎么調整,直接在8月份做一筆針對4月份收入的結轉成本分錄就可以了嗎?
老師你好!我18年12月份成產(chǎn)品銷售1010件,結轉成本的時候少結轉了10件,19年要怎樣調整,求分錄,謝謝


宋生老師 解答
2017-08-23 17:40
宋生老師 解答
2017-08-23 17:43