
老師您好,我想請問一下2021年11月暫估入庫的,當時銷售按暫估入庫的價格結(jié)轉(zhuǎn)成本了,1月才沖銷暫估按實際入庫,那之前11月銷售時結(jié)轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)多了怎么辦?按什么分錄來進行調(diào)整呢?
答: 之前是借庫存商品待應(yīng)付賬款。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品是這么做的嗎?
老師年底發(fā)現(xiàn)2季度的結(jié)轉(zhuǎn)成本做錯了怎么調(diào)整,具體給個會記分錄
答: 你好!這種你要說明一下,看具體是哪里錯了,你是怎么做的,才能給到具體分錄的。比如吃飯,是公司聚餐,還是接待,還是出差,對應(yīng)的分錄都不同
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年有一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本方向做反了,請問今年應(yīng)如何調(diào)整?具體分錄如何處理?
答: 借利潤分配 貸前年度損益調(diào)整 借利潤分配 貸前年度損益調(diào)整 先沖銷 再重新結(jié)轉(zhuǎn)


愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-11 12:01
meizi老師 解答
2022-04-11 12:05