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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-08-22 17:53

您的做法正確。

金衛(wèi) 追問

2017-08-22 17:54

好的,謝謝老師。。。。。。。。。。。。。。

方亮老師 解答

2017-08-22 17:57

不客氣。

金衛(wèi) 追問

2017-08-22 17:58

老師,我還要請教下勞務(wù)公司的帳,就是我們代發(fā)員工工資的時候,沒有通過應(yīng)付職工薪酬工資這個科目過渡的,而是直接進入了主營業(yè)務(wù)成本,這樣操作對嗎?

方亮老師 解答

2017-08-22 19:49

對的。

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老師,為什么確認(rèn)稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計提但不用確認(rèn)優(yōu)惠,是因為所得稅僅是預(yù)繳的原因嗎?
2018-05-25 04:27:08
您的做法正確。
2017-08-22 17:53:28
你好,一般納稅人開普票確認(rèn)收入是計應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-07-24 16:51:13
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)” 1.結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 2.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-03-07 11:05:43
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