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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-09 09:38

你好,銀行存款的科目一般不體現(xiàn)負數(shù)。借入的100萬元已經(jīng)在銀行賬上,就應(yīng)該體現(xiàn)為銀行存款100萬元,同時貸記 其他應(yīng)付款。100萬元。 
做賬方式:1.你可以在17年1月1號啟用你們公司的帳套,在做初始化數(shù)據(jù)入錄的時候,你就只需要入錄下你16年12月的余額《入錄完之后點下試算平衡表,平衡的話,就可啟用了》,也就是你17年1月1號啟用這個帳套的一個期初數(shù),啟用帳套之后,就把你17年1月到7月的憑證一張一張的輸入軟件里面。呵呵 這樣做會比較麻煩!  
2.你可以選擇17年7月1號啟用這個帳套,那么在做初始化的時候,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)入錄那一框就會有個累計數(shù)跟一個期初數(shù)叫你入錄,累計數(shù)就是你們公司1月到7月的一個累計借方,跟累計貸方,那個是要你自己算出來的,另外一個期初余額就是你16年12月的科目余額。入錄完畢之后,點下試算平衡表,平衡之后就可以啟用該帳套了。

李愛文老師 解答

2017-08-09 10:15

8月開始建賬,前期籌建期間的賬全部處理在8月初,對于銀行存款不可能是負數(shù)。 
借:銀行存款    1000000 
貸:其他應(yīng)付款——XX老板    1000000

愛是永恒 追問

2017-08-09 10:38

現(xiàn)在的問題是這銀行存款也沒有這100萬,因為這100萬都用在公司項目上了,我期初該怎么填寫,銀行存款不填?

李愛文老師 解答

2017-08-09 10:44

借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款——XX老板 
或者用于費用了 
借:費用類科目 
貸:其他應(yīng)付款——XX老板

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你好,銀行存款的科目一般不體現(xiàn)負數(shù)。借入的100萬元已經(jīng)在銀行賬上,就應(yīng)該體現(xiàn)為銀行存款100萬元,同時貸記 其他應(yīng)付款。100萬元。 做賬方式:1.你可以在17年1月1號啟用你們公司的帳套,在做初始化數(shù)據(jù)入錄的時候,你就只需要入錄下你16年12月的余額《入錄完之后點下試算平衡表,平衡的話,就可啟用了》,也就是你17年1月1號啟用這個帳套的一個期初數(shù),啟用帳套之后,就把你17年1月到7月的憑證一張一張的輸入軟件里面。呵呵 這樣做會比較麻煩! 2.你可以選擇17年7月1號啟用這個帳套,那么在做初始化的時候,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)入錄那一框就會有個累計數(shù)跟一個期初數(shù)叫你入錄,累計數(shù)就是你們公司1月到7月的一個累計借方,跟累計貸方,那個是要你自己算出來的,另外一個期初余額就是你16年12月的科目余額。入錄完畢之后,點下試算平衡表,平衡之后就可以啟用該帳套了。
2017-08-09 09:38:14
12月做上啊,不做你這個 要平只能填寫未分配利潤上面
2020-01-09 13:26:33
您好!你要先把之前的補起來,至少銀行存款要對的上才能做了
2018-01-17 16:02:17
那你就用借款,給往來平了吧。要根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生做。
2015-11-23 08:41:32
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