我司現(xiàn)在剛用財務(wù)軟件,8月開始建賬,需要填入期初數(shù)據(jù),但是我司有個銀行存款賬戶為負數(shù),銀行存款為負數(shù)是老板借給公司100萬,也就是公司欠老板100萬,因為登錄的手工賬是銀行日記賬,目前就呈現(xiàn)一個負數(shù)狀態(tài),我在錄入期初時是不是不錄銀行存款,錄其他應(yīng)付款,還是該怎么做?因為沒做過也不太清楚這個期初數(shù)據(jù)該怎么填,應(yīng)該根據(jù)什么來填,可以根據(jù)7月末的資產(chǎn)負債表來填寫嗎?還請麻煩老師解答,非常感謝!
愛是永恒
于2017-08-09 09:29 發(fā)布 ??2434次瀏覽
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李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-08-09 09:38
你好,銀行存款的科目一般不體現(xiàn)負數(shù)。借入的100萬元已經(jīng)在銀行賬上,就應(yīng)該體現(xiàn)為銀行存款100萬元,同時貸記 其他應(yīng)付款。100萬元。
做賬方式:1.你可以在17年1月1號啟用你們公司的帳套,在做初始化數(shù)據(jù)入錄的時候,你就只需要入錄下你16年12月的余額《入錄完之后點下試算平衡表,平衡的話,就可啟用了》,也就是你17年1月1號啟用這個帳套的一個期初數(shù),啟用帳套之后,就把你17年1月到7月的憑證一張一張的輸入軟件里面。呵呵 這樣做會比較麻煩!
2.你可以選擇17年7月1號啟用這個帳套,那么在做初始化的時候,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)入錄那一框就會有個累計數(shù)跟一個期初數(shù)叫你入錄,累計數(shù)就是你們公司1月到7月的一個累計借方,跟累計貸方,那個是要你自己算出來的,另外一個期初余額就是你16年12月的科目余額。入錄完畢之后,點下試算平衡表,平衡之后就可以啟用該帳套了。
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下一期申報的時候按正確的申報,或者是你現(xiàn)在把當(dāng)期報送的更改,兩者選 一。
2019-09-15 10:33:33

你好,銀行存款的科目一般不體現(xiàn)負數(shù)。借入的100萬元已經(jīng)在銀行賬上,就應(yīng)該體現(xiàn)為銀行存款100萬元,同時貸記 其他應(yīng)付款。100萬元。
做賬方式:1.你可以在17年1月1號啟用你們公司的帳套,在做初始化數(shù)據(jù)入錄的時候,你就只需要入錄下你16年12月的余額《入錄完之后點下試算平衡表,平衡的話,就可啟用了》,也就是你17年1月1號啟用這個帳套的一個期初數(shù),啟用帳套之后,就把你17年1月到7月的憑證一張一張的輸入軟件里面。呵呵 這樣做會比較麻煩!
2.你可以選擇17年7月1號啟用這個帳套,那么在做初始化的時候,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)入錄那一框就會有個累計數(shù)跟一個期初數(shù)叫你入錄,累計數(shù)就是你們公司1月到7月的一個累計借方,跟累計貸方,那個是要你自己算出來的,另外一個期初余額就是你16年12月的科目余額。入錄完畢之后,點下試算平衡表,平衡之后就可以啟用該帳套了。
2017-08-09 09:38:14

12月做上啊,不做你這個 要平只能填寫未分配利潤上面
2020-01-09 13:26:33

您好!你要先把之前的補起來,至少銀行存款要對的上才能做了
2018-01-17 16:02:17

那你就用借款,給往來平了吧。要根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生做。
2015-11-23 08:41:32
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