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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-07 18:50

您好,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款,借;其他應(yīng)收款,貸;其他應(yīng)付款?;蛘呓瑁浩渌麘?yīng)付款,負(fù)數(shù) ,貸;銀行存款,負(fù)數(shù),同時,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款。

陳茜 追問

2017-05-07 18:52

那這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款這個科目里有余額啦@王老師:

王雁鳴老師 解答

2017-05-07 18:53

您好,對的。

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相關(guān)問題討論
12月做上啊,不做你這個 要平只能填寫未分配利潤上面
2020-01-09 13:26:33
您好!你要先把之前的補(bǔ)起來,至少銀行存款要對的上才能做了
2018-01-17 16:02:17
那你就用借款,給往來平了吧。要根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生做。
2015-11-23 08:41:32
您好!員工借用的話,正常是計入其他應(yīng)收
2017-06-27 09:48:14
您好!因為你沒有計提吧。你如果是預(yù)付的借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2017-06-09 15:45:16
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