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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-28 09:06

借;應(yīng)交稅費——未交增值稅   營業(yè)外支出  貸;銀行存款

高興的酸奶 追問

2017-07-28 09:08

6月份的憑證將“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”改成“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(抵扣的進(jìn)項稅)”。不影響報表 對于補(bǔ)交的稅 計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”,滯納金計入“營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款”了 
  老師為什么是已交啊

鄒老師 解答

2017-07-28 09:11

你好,應(yīng)當(dāng)計入未交增值稅明細(xì),已交是預(yù)交稅款所使用的科目

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相關(guān)問題討論
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2017-07-28 09:06:06
上述分錄處理正確,沒有問題
2018-04-26 14:54:38
同學(xué)。你這個總價600萬你分錄是651萬多。這差額是什么造成的
2019-05-11 17:24:19
是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額科目。
2017-09-29 11:36:34
取得增值稅專用發(fā)票,對應(yīng)的稅額就進(jìn)入 應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),如果是普通發(fā)票,就全額計入固定資產(chǎn)。
2015-10-23 15:39:14
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