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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-12 12:51

你好;   你怎么計提的 ;  就算計提了。  也不會不平的 ; 除非你科目  或者金額不對   

旺旺雪餅 追問

2023-01-12 12:54

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,計提的單位應(yīng)繳納部分

meizi老師 解答

2023-01-12 12:56

你好;   你管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤去了嗎; 去看看    

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相關(guān)問題討論
你好,你社保費(fèi)所做的分錄是?
2019-10-22 19:31:46
你好;? ?你怎么計提的 ;? 就算計提了。? 也不會不平的 ; 除非你科目? 或者金額不對? ?
2023-01-12 12:51:57
你好 借款是看借的個人 是在其他應(yīng)該付款增加3000 因為繳納了社保和滯納金 應(yīng)該是未分配利潤減少20 其他應(yīng)付款減少2800
2021-04-02 16:00:34
單位繳納部分800元計入管理費(fèi)用 個人部分計入其他應(yīng)收款
2021-10-26 17:35:49
你好 這個是要放到應(yīng)付職工薪酬科目的,最終結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用等科目的
2022-04-12 14:41:47
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