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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-10-26 17:35

單位繳納部分800元計(jì)入管理費(fèi)用
個(gè)人部分計(jì)入其他應(yīng)收款

矮小的信封 追問

2021-10-26 17:41

如果個(gè)人部分400元已經(jīng)在工資中扣除了,那應(yīng)該如何調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表呢

辜老師 解答

2021-10-26 17:41

是在工資里面扣除的,這個(gè)處理是對的啊

矮小的信封 追問

2021-10-26 17:43

如果已經(jīng)在工資扣除,還要計(jì)入應(yīng)收款嗎

辜老師 解答

2021-10-26 19:18

你這個(gè)月繳納了當(dāng)月社保,但是這個(gè)月工資還沒有發(fā)放,所以還有其他應(yīng)收款的

矮小的信封 追問

2021-10-27 16:34

那這個(gè)社保費(fèi)下個(gè)月收到了,那么賬面要如何調(diào)整?

辜老師 解答

2021-10-27 16:36

下月發(fā)放工資的時(shí)候扣除個(gè)人社保下來啊
發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

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單位繳納部分800元計(jì)入管理費(fèi)用 個(gè)人部分計(jì)入其他應(yīng)收款
2021-10-26 17:35:49
你好,你社保費(fèi)所做的分錄是?
2019-10-22 19:31:46
你好,資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的是余額,應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)是余額沒有支付的。 你的成本費(fèi)用 在利潤表 就是計(jì)提的發(fā)生額
2021-08-05 13:51:29
2018.1-2018.12 的資產(chǎn)負(fù)債表.利潤表社保是不是在5月之前申報(bào)啊 是的
2019-03-22 11:53:13
同學(xué)你好 沒有軟件出報(bào)表嗎
2023-07-13 14:41:20
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