老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開(kāi)票金額:2654555.32(元),銷(xiāo)項(xiàng)稅額:238 問(wèn)
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶(hù)付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶(hù)這筆運(yùn)費(fèi)是客戶(hù)承擔(dān)的,我們幫客戶(hù)付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶(hù)自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問(wèn)
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

所說(shuō)的免稅,指的是免增值稅?還是免所得稅?或者是免增值稅和所得稅?
答: 免稅,可以是免增值稅,也可以是免企業(yè)所得稅 就看你是拿著增值稅表說(shuō),還是拿著企業(yè)所得稅表說(shuō)
免稅(免增值,免所得)企業(yè)不取得發(fā)票有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
答: 同學(xué),不取得發(fā)票,那么你就缺乏入賬依據(jù)。雖然你是免稅的,但你這樣不取得發(fā)票,導(dǎo)致其他企業(yè)沒(méi)有完稅,稅局總的稅收少了。稅局可以要求你對(duì)于沒(méi)取得發(fā)票部分補(bǔ)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司開(kāi)了預(yù)付卡發(fā)票(普票),免增值稅,所得稅也免嗎?增值稅該怎么填?
答: 預(yù)付卡的發(fā)票是不正增值稅的 增值稅申報(bào)表不需要填寫(xiě) 所得稅也不屬于收入

