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你好,請問我們有費用發(fā)票是不能抵扣進項稅的,但是這部分需要認證后再轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分錄我是應該月底出報表的時候就做分錄嗎還是下個月15號前扣稅的時候再做
當月發(fā)票已到,但是當月沒有抵扣,分錄怎么做,做進待抵扣進項稅嗎,還是全部做進費用,下月抵扣的時候沖費用,做進項稅額

