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bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-29 20:35

您好
1. 2日,向東盛公司采購(gòu)甲材料20000元,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票支付,材料驗(yàn)收入庫(kù);
借:原材料-甲材料 20000
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20000*0.13=2600
貸:銀行存款 22600
2. 4日,領(lǐng)用甲材料103000元,生產(chǎn)M產(chǎn)品使用69000元,D產(chǎn)品使用31000元,車(chē)間耗用2000元,管理部門(mén)領(lǐng)用1000元;
借:生產(chǎn)成本-M  69000
借:生產(chǎn)成本-D 31000
借;制造費(fèi)用 2000
借:管理費(fèi)用1000
貸:原材料-甲材料103000
3. 4日,收到上月購(gòu)入乙材料30000元,辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù);
借:原材料-乙材料 30000
貸:在途物資 30000
4. 6日,提取現(xiàn)金,80000元以備發(fā)放上月工資;
借;庫(kù)存現(xiàn)金 80000
貸:銀行存款 80000
5. 6日,發(fā)放上月工資共計(jì)80000元;
借:應(yīng)付職工薪酬 80000
貸;庫(kù)存現(xiàn)金 80000
6. 9日,向美達(dá)公司采購(gòu)生產(chǎn)用A型流水錢(qián)一條60000元,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款為7800元,美達(dá)公司墊付運(yùn)費(fèi)2800元(不考慮增值稅),開(kāi)具銀行承兌匯票一張付清相關(guān)款項(xiàng);
借:固定資產(chǎn) 60000+2800=62800
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7800
貸;應(yīng)付票據(jù) 62800+7800=70600
7. 11日,行政部采購(gòu)水筆、打印紙等辦公用品,取得普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額500元,以現(xiàn)金支付;
借:管理費(fèi)用 500
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 500

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您好 1. 2日,向東盛公司采購(gòu)甲材料20000元,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票支付,材料驗(yàn)收入庫(kù); 借:原材料-甲材料 20000 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20000*0.13=2600 貸:銀行存款 22600 2. 4日,領(lǐng)用甲材料103000元,生產(chǎn)M產(chǎn)品使用69000元,D產(chǎn)品使用31000元,車(chē)間耗用2000元,管理部門(mén)領(lǐng)用1000元; 借:生產(chǎn)成本-M? 69000 借:生產(chǎn)成本-D 31000 借;制造費(fèi)用 2000 借:管理費(fèi)用1000 貸:原材料-甲材料103000 3. 4日,收到上月購(gòu)入乙材料30000元,辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù); 借:原材料-乙材料 30000 貸:在途物資 30000 4. 6日,提取現(xiàn)金,80000元以備發(fā)放上月工資; 借;庫(kù)存現(xiàn)金 80000 貸:銀行存款 80000 5. 6日,發(fā)放上月工資共計(jì)80000元; 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸;庫(kù)存現(xiàn)金 80000 6. 9日,向美達(dá)公司采購(gòu)生產(chǎn)用A型流水錢(qián)一條60000元,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款為7800元,美達(dá)公司墊付運(yùn)費(fèi)2800元(不考慮增值稅),開(kāi)具銀行承兌匯票一張付清相關(guān)款項(xiàng); 借:固定資產(chǎn) 60000%2B2800=62800 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7800 貸;應(yīng)付票據(jù) 62800%2B7800=70600 7. 11日,行政部采購(gòu)水筆、打印紙等辦公用品,取得普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額500元,以現(xiàn)金支付; 借:管理費(fèi)用 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 500
2022-12-29 20:35:18
你好,收到銀行承兌匯票不涉及增值稅
2019-03-05 16:47:35
你是什么問(wèn)題,要分錄嗎?
2020-03-23 00:09:05
你好 2019年9月1日 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 2019年9月15日 借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 2019年12月15日 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)
2021-04-09 22:00:35
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-05-30 09:17:39
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