老師,我想問一下,我們這有一個外貿企業(yè),他FOB報關,但 問
你好是的這個正常是會需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應付款-子公司 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數發(fā)票,借應收賬款負數,貸主營業(yè)務收入負數。對應的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結轉 結轉到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結轉到未分配利潤,通常是年底結轉 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報個稅才能注銷 答

是餐飲公司。就是在別人那租房子2000元一月,然后會來公司吃飯,吃飯一個月600元.然后我們還要付租1400給別人。借:管理費用-房租2000,貸:應收賬款600 銀行存款1400 。這樣做對嗎?理解不了這“應收賬款”
答: 上述分錄處理是正確的,需要發(fā)票做費用
直接核銷法,如果收回壞賬,借應收賬款,貸:管理費用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
答: 借;銀行存款 貸;應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,19年有筆管理費用誤記應收賬款,今年該怎么調整,之前賬務是借:應收賬款——A1000,貸:銀行存款1000,這1000應該入管理費用,設計到跨年通過年度損益調整的話怎么處理?
答: 金額太小了,直接更正為發(fā)現當年的管理費用就是了
宋老師,是不是,如果這個當做期初數時現在把這個月月末的現金存款余額,銀行存款余額,庫存,應收賬款余額,應付賬款余額,還有就是那些費用例如管理費用,整理好,
我們公司預收租戶的電費,每月5號統一去電業(yè)局交電費。預收的分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款。交電費的時候,借:管理費用 貸:銀行存款,這樣對不對?如果對的話,“預收賬款”科目怎么沖減?
員工a找公司預支了20000,公司其他應收賬款-a記賬20000,年末a員工結算工資45000元,會計直接做賬,借管理費用-工人工資-a員工25000,貸銀行存款25000要怎么調整應收的款


慧 追問
2017-07-13 21:51
李愛文老師 解答
2017-07-13 22:25
慧 追問
2017-07-13 22:34
李愛文老師 解答
2017-07-14 08:38