老師 您好 籌建期間 款未付 發(fā)票未到 暫估入賬(裝修辦公室桌椅、柜子),合同價(jià)格是37000元,我做的分錄是:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-家具公司 這樣對嗎
賙
于2022-12-15 09:53 發(fā)布 ??1153次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-12-15 09:54
嗯嗯,可以的,沒問題
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嗯嗯,可以的,沒問題
2022-12-15 09:54:19

學(xué)員朋友您好,這是計(jì)提本月的辦公費(fèi)和社保費(fèi)
2023-05-07 20:32:12

那現(xiàn)在 正確的分錄是什么呢
2019-04-28 19:52:53

你好,你一開始是一個(gè)正數(shù)的,后期變成了負(fù)數(shù),相當(dāng)于沖減掉了。你不需要2021年,在做那個(gè)銷賬的憑證。
2022-06-30 16:40:18

是的,2021年銷賬應(yīng)該借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:銀行存款/現(xiàn)金。更準(zhǔn)確地說,2020年做了一筆暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-暫估,貸:其他應(yīng)付款-暫估;2020年的某月,此筆暫估費(fèi)用被銷賬,借:管理費(fèi)用-暫估,紅字,貸:其他應(yīng)付款-暫付,紅字;而2021年,銷賬時(shí),就應(yīng)該借:其他應(yīng)付款-暫估,貸:銀行存款/現(xiàn)金。
財(cái)務(wù)科目的劃分是按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的原則來完成的,會(huì)計(jì)原則規(guī)定,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要求對財(cái)務(wù)事件建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證,將經(jīng)濟(jì)事物的交易的發(fā)生的貨幣數(shù)額,由貸方收入、借方支出,其借貸雙方的核算科目要一一對應(yīng),以便建立憑證。通過上述解釋,我們可以看出,會(huì)計(jì)原則是會(huì)計(jì)工作的基礎(chǔ),為實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、有效的記錄,保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、合法和有效,提供了良好的依據(jù)。
2023-02-21 19:39:28
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