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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-06-30 16:40

你好,你一開始是一個正數(shù)的,后期變成了負數(shù),相當于沖減掉了。你不需要2021年,在做那個銷賬的憑證。

1037800556 追問

2022-06-30 16:46

我2020年暫估的管理費用沒有紅沖完、跨年后那要怎么辦呢

李霞老師 解答

2022-06-30 16:50

你好,好跨年以后你可以借其他應付款暫估
貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準則的做法。

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相關問題討論
同學你好 你直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費用 貸其他應付款?
2022-03-14 10:28:03
同學你好 可以這樣處理
2021-09-22 06:30:21
你好,當月付款的話,直接借管理費用貸銀行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 可以這么做的
2021-07-04 16:17:35
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