你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

申報(bào)提示保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計(jì)1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計(jì)1935.63的和請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事呢
答: 您好!你的申報(bào)表怎么填的,截個(gè)圖來(lái)
在網(wǎng)上申請(qǐng)報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)送后的回執(zhí)總說(shuō)顯示申報(bào)失敗,理由就是:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第1欄“貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本年累計(jì)”181318.33必須等于第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數(shù)”與“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的上期累計(jì)”的和。[骷髏頭]怎么修改都是失敗,誰(shuí)能幫解決一下!
答: 您好,稅局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫在第2欄,自開(kāi)的普通發(fā)票不含稅銷售額填寫在第3欄,如果保存不了,試下更改一下小數(shù)點(diǎn)后面的尾數(shù),增加一分或者減少一分試下,有時(shí)候開(kāi)票軟件開(kāi)票時(shí)四舍五入,但申報(bào)系統(tǒng)中不四舍五入,所以會(huì)造成尾數(shù)差,這時(shí)候只需要更改申報(bào)表中的尾數(shù)就能保存了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售A產(chǎn)品一批,不含稅銷售額250000元,增值稅13%,貸款已存入銀行
答: 您好,這個(gè)是需要分錄嗎還是

