老師你好!我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請(qǐng)問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

哪些該掛其它應(yīng)付款,哪些該掛應(yīng)付賬款的?
答: 你好,根據(jù)公司經(jīng)營范圍,購入供應(yīng)商材料或勞務(wù)的計(jì)入應(yīng)付賬款,其他的也是與經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)往來計(jì)入其他應(yīng)付款
老師從系統(tǒng)導(dǎo)出來得資產(chǎn)表,應(yīng)付賬款那為零,但是我查我們應(yīng)付款呈負(fù)數(shù)。這對(duì)嗎
答: 你好,那就要看看哪一個(gè)填寫的正確了呢,有一個(gè)是錯(cuò)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,因單位改制上交資產(chǎn),假如有應(yīng)付賬款已還清,但賬面上還存在,這個(gè)怎么查賬才能發(fā)現(xiàn)已還的應(yīng)付款。
答: 您好,一般情況下,給對(duì)方單位發(fā)詢證函,來查明情況。


Snow、小雪天???? 追問
2022-11-18 13:28
劉艷紅老師 解答
2022-11-18 13:30
Snow、小雪天???? 追問
2022-11-18 13:32
劉艷紅老師 解答
2022-11-18 13:34