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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-02 17:20

那個數(shù)據(jù)是電腦系統(tǒng)自動出來的前期數(shù)據(jù),是修改不了的

梔子花開 追問

2017-07-02 17:50

@會計學(xué)堂老師--李:那就一直錯下去?

李愛文老師 解答

2017-07-02 17:53

預(yù)交的,你后期可以少交,就抵回來了

梔子花開 追問

2017-07-02 17:56

@會計學(xué)堂老師--李:那個已經(jīng)抵扣了,可是那個報表一直有那個余額啊,我的意思是怎么能把那個表中的余額變?yōu)?,能不能這月把那個余額手動改為零呢

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1、月末,將銷項稅轉(zhuǎn)入未交稅金 借:應(yīng)交稅金—增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅 2、月末,將進項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金 借:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進項稅額 假如月末未交增值稅是貸方余額,則應(yīng)交,假如為借方余額,則為留抵。 3、當(dāng)次月交納了應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金—增值稅—已交稅金 貸:銀行存款 4、次月將已交稅金轉(zhuǎn)銷未交增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—已交稅金 這樣,本月應(yīng)交增值稅各科目核算完成。 假如沒有應(yīng)交稅金,那么留抵稅額還保留在未交增值稅借方,留次月抵扣
2019-05-30 18:12:13
可以的,祝您工作愉快
2019-06-12 11:40:56
那個數(shù)據(jù)是電腦系統(tǒng)自動出來的前期數(shù)據(jù),是修改不了的
2017-07-02 17:20:46
您好,期末如有應(yīng)交稅款就進行結(jié)轉(zhuǎn),沒有的情況下就那么放著就行。
2024-12-24 14:13:47
同學(xué)你好 印花稅是按銷售額預(yù)繳
2020-11-05 15:57:00
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