
小規(guī)模10月發(fā)生幾筆業(yè)務(wù):1、收加工費:借:應(yīng)收貨款 55000 貸:銀行存款 55000 2、支付加工費:借:制造費用 600 貸:銀行存款 600 3、扣第三季度增值稅 借:應(yīng)交增值稅 1700 貸:銀行存款1700 4、借:財務(wù)費用12 貸 銀行存款12開票:借:應(yīng)收加工費 181972.95 貸:主營業(yè)成本收入 179985.79 應(yīng)交稅費1987.16 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做
答: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
收到電費專票入賬,借:制造費用-電費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款,電費是和其他公司共用的電表,不需要開回發(fā)票給其他公司,但是認(rèn)證抵扣的時候需要轉(zhuǎn)出,請問需要怎樣進(jìn)行分錄處理?其他公司的電費部分需要怎樣處理?
答: 你好這個借制造費用電費,負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),借銀行,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師~我們進(jìn)口了7個沙發(fā)樣品,這個分錄我直接做到制造費用里面去可不可以的?借:制造費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
答: 你好,這個是買來做什么用的?


*^_^* 追問
2022-11-04 16:11
樸老師 解答
2022-11-04 16:16
*^_^* 追問
2022-11-04 16:17
樸老師 解答
2022-11-04 16:18