
老師~我們進口了7個沙發(fā)樣品,這個分錄我直接做到制造費用里面去可不可以的?借:制造費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
答: 你好,這個是買來做什么用的?
小規(guī)模10月發(fā)生幾筆業(yè)務:1、收加工費:借:應收貨款 55000 貸:銀行存款 55000 2、支付加工費:借:制造費用 600 貸:銀行存款 600 3、扣第三季度增值稅 借:應交增值稅 1700 貸:銀行存款1700 4、借:財務費用12 貸 銀行存款12開票:借:應收加工費 181972.95 貸:主營業(yè)成本收入 179985.79 應交稅費1987.16 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做
答: 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我去年有筆賬做錯了,當時做的是 借:制造費用 351.68 應交稅費-應交增值稅-進項稅費 68.32 貸:應付賬款 420 實際應該是借:制造費用 398.23 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 51.77 貸:應付賬款 450 我的問題是我今年怎么處理這筆賬呢?
答: 你好,沖銷掉,重新按照正確的做賬
實操工業(yè)制造,星美電器第52業(yè)務,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,為什么不是借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅?
18年買的固定資產(chǎn),當時只做了費用 借:制造費用100萬 應交稅金~應交增值稅~進項稅額13萬 貸:銀行存款113現(xiàn)在要補回來,怎么做分錄呢?
制造業(yè),已經(jīng)把貸:應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)入借:應交稅費-未交增值稅現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單,怎么寫分錄
支付貨款款確認進項稅 借制造費用 1000元 貸應交稅費 -應交增值稅-進項 這一筆費用是付了供應商貨款后,把稅額從制造費用里轉(zhuǎn)出來,是嗎?

