
18年買的固定資產(chǎn),當時只做了費用 借:制造費用100萬 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項稅額13萬 貸:銀行存款113現(xiàn)在要補回來,怎么做分錄呢?
答: 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)? 借 固定資產(chǎn) 100 貸 以前年度損益調(diào)整 100 補計提折舊 借 以前年度損益調(diào)整 貸 累計折舊
小規(guī)模10月發(fā)生幾筆業(yè)務(wù):1、收加工費:借:應(yīng)收貨款 55000 貸:銀行存款 55000 2、支付加工費:借:制造費用 600 貸:銀行存款 600 3、扣第三季度增值稅 借:應(yīng)交增值稅 1700 貸:銀行存款1700 4、借:財務(wù)費用12 貸 銀行存款12開票:借:應(yīng)收加工費 181972.95 貸:主營業(yè)成本收入 179985.79 應(yīng)交稅費1987.16 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做
答: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我去年有筆賬做錯了,當時做的是 借:制造費用 351.68 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅費 68.32 貸:應(yīng)付賬款 420 實際應(yīng)該是借:制造費用 398.23 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 51.77 貸:應(yīng)付賬款 450 我的問題是我今年怎么處理這筆賬呢?
答: 你好,沖銷掉,重新按照正確的做賬

