
金蝶做付款憑證時(shí)入了預(yù)付賬款的,該怎樣轉(zhuǎn)出來(lái)做費(fèi)用,例xx預(yù)付其他借方,XⅩ銀行貸方
答: 同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款
我們是企業(yè)繳納保險(xiǎn)憑證做的是借 :應(yīng)付職工薪酬–社保xx 公積金xx 管理費(fèi)用–外包服務(wù)費(fèi)xx 其他應(yīng)付款xx貸:銀行存款。提前預(yù)付了下月保險(xiǎn)做的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在問(wèn)題是次月收到發(fā)票怎么入賬?關(guān)鍵是借方
答: 企業(yè)自己繳納保險(xiǎn),按下面這個(gè)做,對(duì)方交,你這個(gè)做借預(yù)付賬款 貸銀行,借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),貸預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月做了預(yù)付帳款憑證做錯(cuò)了,借:預(yù)付帳款一425.25營(yíng)業(yè)費(fèi)用一電費(fèi)1247.75貸:XⅩ銀行1700,實(shí)際預(yù)付賬款是270.25元。這個(gè)月調(diào)帳為借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用一電費(fèi)182貸:預(yù)付帳款負(fù)182元?
答: 最好是: 沖銷上月的憑證再按正確的更正處理。就是紅字沖銷法更正處理。

