你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師,請(qǐng)問(wèn),我公司現(xiàn)在找平臺(tái)幫我們流量推銷商品并且刷單,平臺(tái)收取15%的費(fèi)用,刷單客戶來(lái)到我們店消費(fèi)的金額,我們?cè)俜颠€給平臺(tái),假如刷單的銷售費(fèi)用是50萬(wàn),我需要做銷售收入繳納增值稅,但是實(shí)際上這筆錢(qián)我又返還給了平臺(tái),那我的銷售收入不就是虛高了么?這樣情況應(yīng)該怎么操作呢?
答: 同學(xué)你好 刷單的不做收入 做代收代付就可以
“增值稅銷售收入為253.84億,已繳納增值稅19.84億,增值稅稅負(fù)高達(dá)7.8%,求商品銷售收入
答: 您好 19.84/253.84=0.07815947053 題目有商品銷售收入了啊553.84
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
繳納增值稅,銷售收入可以不開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?有一萬(wàn)左右的不開(kāi)增值稅發(fā)票銷售收入。
答: 您好!可以的。但是一樣要交稅


范范范 追問(wèn)
2022-10-24 14:19
樸老師 解答
2022-10-24 14:22
范范范 追問(wèn)
2022-10-24 14:30
樸老師 解答
2022-10-24 14:34