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送心意

999

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2017-06-26 15:44

我司是一家出口型的外資企業(yè),從10年12月起繳納城建稅和教育費(fèi)附加,城建稅的計(jì)稅依據(jù)要求是當(dāng)月應(yīng)納增值稅額和當(dāng)月審批的免抵稅額之和,我司70%出口,30%內(nèi)銷(xiāo),每月都不產(chǎn)生應(yīng)納增值稅,所以每月都按免抵稅額的7%來(lái)繳納城建稅,但免抵稅額共900多萬(wàn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額600多萬(wàn),疑問(wèn)是即使銷(xiāo)項(xiàng)稅額全部作為計(jì)稅依據(jù)也不過(guò)600多萬(wàn),而現(xiàn)在卻按900多萬(wàn)來(lái)繳,這個(gè)是否正確,按免抵稅額征稅的文號(hào)是多少?(另外免抵稅額僅僅是做賬找平的一個(gè)數(shù)據(jù),沒(méi)有實(shí)際意義,以它作為計(jì)稅依據(jù)是否合理?).

999 解答

2017-06-26 16:02

城建稅屬地稅管理范圍,這里是國(guó)稅網(wǎng)站,請(qǐng)咨詢地稅部門(mén).

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我司是一家出口型的外資企業(yè),從10年12月起繳納城建稅和教育費(fèi)附加,城建稅的計(jì)稅依據(jù)要求是當(dāng)月應(yīng)納增值稅額和當(dāng)月審批的免抵稅額之和,我司70%出口,30%內(nèi)銷(xiāo),每月都不產(chǎn)生應(yīng)納增值稅,所以每月都按免抵稅額的7%來(lái)繳納城建稅,但免抵稅額共900多萬(wàn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額600多萬(wàn),疑問(wèn)是即使銷(xiāo)項(xiàng)稅額全部作為計(jì)稅依據(jù)也不過(guò)600多萬(wàn),而現(xiàn)在卻按900多萬(wàn)來(lái)繳,這個(gè)是否正確,按免抵稅額征稅的文號(hào)是多少?(另外免抵稅額僅僅是做賬找平的一個(gè)數(shù)據(jù),沒(méi)有實(shí)際意義,以它作為計(jì)稅依據(jù)是否合理?).
2017-06-26 15:44:52
您好 根據(jù)實(shí)際需要繳納的增值稅跟“當(dāng)期免抵稅額”計(jì)算繳納城建稅和附加稅
2024-08-03 17:06:26
出口免抵退由兩部分組成:當(dāng)期應(yīng)退和當(dāng)期免抵稅,其中當(dāng)期應(yīng)退是不用交稅的,但當(dāng)期免抵稅是要交城建稅的,因?yàn)檫@部分實(shí)際上是抵了內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅了,已經(jīng)少交增值稅了,城建稅這塊國(guó)家就不給免了
2019-05-24 01:13:15
你好,同學(xué)。 你說(shuō)的是對(duì)的。城建稅也是進(jìn)口不征、出口不退
2020-06-04 15:59:17
在申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě),根據(jù)繳納增值稅和出口免抵稅額之和為計(jì)算依據(jù)
2017-03-09 15:26:32
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