老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

關(guān)于出口企業(yè)城建稅計(jì)稅依據(jù)
答: 我司是一家出口型的外資企業(yè),從10年12月起繳納城建稅和教育費(fèi)附加,城建稅的計(jì)稅依據(jù)要求是當(dāng)月應(yīng)納增值稅額和當(dāng)月審批的免抵稅額之和,我司70%出口,30%內(nèi)銷(xiāo),每月都不產(chǎn)生應(yīng)納增值稅,所以每月都按免抵稅額的7%來(lái)繳納城建稅,但免抵稅額共900多萬(wàn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額600多萬(wàn),疑問(wèn)是即使銷(xiāo)項(xiàng)稅額全部作為計(jì)稅依據(jù)也不過(guò)600多萬(wàn),而現(xiàn)在卻按900多萬(wàn)來(lái)繳,這個(gè)是否正確,按免抵稅額征稅的文號(hào)是多少?(另外免抵稅額僅僅是做賬找平的一個(gè)數(shù)據(jù),沒(méi)有實(shí)際意義,以它作為計(jì)稅依據(jù)是否合理?).
生產(chǎn)型出口企業(yè)城建稅和教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算
答: 您好 根據(jù)實(shí)際需要繳納的增值稅跟“當(dāng)期免抵稅額”計(jì)算繳納城建稅和附加稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 城建稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)期繳納的增值稅和消費(fèi)稅之和,并且增值稅是進(jìn)口不征 出口不退,意思是進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅不用并入城建稅的計(jì)稅依據(jù),出口環(huán)節(jié)退回來(lái)的增值稅也不能在城建稅計(jì)稅依據(jù)當(dāng)中扣除,是這個(gè)意思嗎?
答: 你好,同學(xué)。 你說(shuō)的是對(duì)的。城建稅也是進(jìn)口不征、出口不退


999 解答
2017-06-26 16:02