国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-12 09:47

你好;       紅沖分錄 ; 借 應(yīng)付賬款  700  借管理費(fèi)用 -700   

Mirabelle~ 追問

2022-10-12 10:02

老師能不能這樣做,紅沖 借:管理暫估-1300 貸:應(yīng)付暫估-1300   借管理1300貸應(yīng)付1300

meizi老師 解答

2022-10-12 10:08

你好;    不對哦 ; 你全部紅沖2000 ; 在做1300   

Mirabelle~ 追問

2022-10-12 10:38

可是全部紅沖了2000,只回來1300,那現(xiàn)在管理費(fèi)用就成了-300了?

meizi老師 解答

2022-10-12 10:44

   因?yàn)?nbsp;之前多做了 700嗎; 所以要全額紅沖的哦   

Mirabelle~ 追問

2022-10-12 10:46

那就是負(fù)數(shù)了也能說的過去,后期不調(diào)了嗎

meizi老師 解答

2022-10-12 10:46

你好; 是的; 你本身  只有1300的發(fā)生金額; 你之前多計提了 700 ; 就得吸納紅沖2000在做1300  

Mirabelle~ 追問

2022-10-12 11:39

多計提的700在哪能體現(xiàn)出來呢,這部分增加利潤了嗎

meizi老師 解答

2022-10-12 11:55

 你好; 紅沖了。     之前紅沖2000 ;在做1300 ; 差額就是  -700  

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負(fù)數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對管理費(fèi)用如果金額沒變化,是沒影響的。
2025-01-11 20:02:08
借銀行存款1000, 應(yīng)付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
2022-04-06 10:38:16
學(xué)員您好,多出的10000要做以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 10000 預(yù)提費(fèi)用 30000 貸:銀行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同學(xué)這些錢是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 同學(xué),歸還就是相反的分錄同學(xué)
2021-01-08 13:25:56
你好, 如果您是付款方,這個分?jǐn)?shù)可以,
2020-09-18 11:03:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...